Добрый вечер уважаемые форумчане!!!
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.52)
Предприятие занимается производством окон.
В феврале сделали 1 окно по плановой себестоимости провели выпуск продукции:
В БУ Дт 43 Кт 20 8264,41
В НУ Дт 43 Кт 20 8264,41
Однако затраты на производства окна превысили плановую себестоимость и составили:
В БУ Дт 20 всего 10650,07
В НУ Дт 20 всего 10650,07
То есть все проводки и суммы и в бухгалтерском, и в налоговом учете одинаковые.
Но при закрытии месяца происходит что-то странное.
В бух.учете все верно: формируется дополнительная проводка Дт 43 Кт 20 на разницу 2385,66.
Непонятно в налоговом учете.
Почему-то при закрытии месяца формируется проводка Дт 43 Кт 20 – 1880,13 (сторно) и разница: Обороты по Дт 20 всего 10650 – (8264,41-1880,13) = 4265,72 списывается в Дт сч. 90.08
Кто знает, помогите пожалуйста разобраться.